해외 법인의 거래와 소득은 한국 본사의 세무 신고와 직접 연결되며, 한국과 현지 국가의 신고 내용이 일치하는 것이 중요합니다. 국가별 신고 기준과 세법이 서로 다르기 때문에 사전에 양국의 세무 기준을 함께 검토하여 이중과세와 신고 오류를 예방해야 합니다. 한브릿지 파트너스는 한국과 해외 법인의 세무 신고를 연계하여 국가 간 일관성과 세무 안정성을 함께 관리합니다.
주요 서비스
해외 자회사를 보유한 한국 기업이 제출해야 하는 국제거래정보 통합보고서, 해외현지법인 명세서 등 주요 신고를 검토합니다. 해외 법인의 거래와 재무 정보를 한국 세법에 맞춰 확인하고, 신고 대상과 제출 내용을 종합적으로 점검합니다. 해외 법인과 한국 본사의 신고 내용이 일관되도록 관리하여 신고 누락과 오류를 예방합니다.
해외에서 납부한 세금을 한국에서 공제받을 수 있는 외국납부세액공제 적용 여부를 검토합니다. 국가별 납부 세액과 한국 세법을 함께 분석하여 이중과세를 최소화하고, 적용 가능한 공제 범위를 확인합니다. 기업의 거래 구조와 국가별 세무 환경을 고려하여 효율적인 세무 전략을 제안합니다.
한국 국세청과 해외 세무당국의 기준을 함께 고려하여 이전가격 정책의 일관성을 검토합니다. 국가별 이전가격 문서와 거래 구조를 비교하여 기준 차이로 발생할 수 있는 세무 리스크를 사전에 점검합니다. 한국과 해외에서 동일한 거래가 일관된 기준으로 신고될 수 있도록 정책을 조정하고 관리합니다.
한국 본사와 해외 법인 간 거래가 양국 세무 기준에 맞게 신고될 수 있도록 전체 구조를 검토합니다. 해외 거래, 관계사 거래, 자금 이동 등 주요 거래가 한국과 현지에서 모순 없이 반영되는지 확인하고 필요한 개선 사항을 제안합니다. 국가 간 신고 기준의 차이로 발생할 수 있는 세무 리스크를 줄여 안정적인 글로벌 세무 체계를 구축합니다.