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미국·캐나다 세무 신고

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미국 법인은 연방세와 주세를 각각 신고해야 하며, 캐나다 법인 역시 법인세와 GST/HST 등 다양한 세무 신고 의무를 이행해야 합니다. 법인 구조와 거래 형태에 따라 신고 항목과 제출 기한이 달라질 수 있으며, 일부 신고는 누락 시 건당 $25,000 이상의 과태료가 부과될 수 있습니다. 한브릿지 파트너스는 미국·캐나다 기업의 신고 의무를 사전에 검토하고, 정확한 세무 신고와 사후 관리까지 함께합니다.

주요 서비스

연방 법인세 신고

미국 법인은 매년 연방 법인세(Form 1120 / 1120-F)를 신고해야 합니다. 미국 법인과 미국 내 사업소득이 있는 외국 법인의 신고 의무를 검토하고, 법인별 사업 구조와 세무 이슈를 반영하여 정확하게 신고를 진행합니다. 신고 이후 발생할 수 있는 세무 질의와 추가 제출 사항까지 함께 관리합니다.



외국인 소유 법인 신고 (TP Documentation)

외국인이 25% 이상 지분을 보유한 미국 법인은 Form 5472 신고 의무가 발생할 수 있습니다. 관계사 거래 내역을 기준에 맞게 작성하여 제출하고, 신고 누락으로 발생할 수 있는 고액의 과태료를 예방합니다. 법인 구조와 거래 내역을 함께 검토하여 신고 의무를 사전에 확인합니다.



해외 자회사 신고

미국 법인이 해외 자회사나 해외 투자 법인을 보유한 경우 Form 5471, Form 8865, Form 8990 등 추가 신고가 필요할 수 있습니다. 법인의 투자 구조와 지분 관계를 검토하여 필요한 신고 항목을 확인하고, 국가별 규정에 맞춰 정확하게 신고를 진행합니다. 복잡한 국제 신고 의무까지 종합적으로 관리합니다.



다주 세무 분석 및 신고

여러 주에서 사업을 운영하거나 재고 보관, 매출이 발생하면 Nexus에 따라 주별 세무 신고 의무가 발생할 수 있습니다. 사업 형태와 거래 내역을 분석하여 신고 의무가 있는 주를 확인하고, 등록부터 신고까지 체계적으로 지원합니다. 불필요한 세무 리스크를 줄이고 주별 규정을 지속적으로 관리합니다.



판매세 등록 및 신고

미국은 주마다 Sales Tax 제도가 다르므로 사업 형태에 맞는 등록과 신고가 필요합니다. 판매 지역과 거래 내역을 검토하여 주별 등록, 신고 및 납부 절차를 지원합니다. 신고 일정과 규정을 체계적으로 관리하여 안정적인 사업 운영을 지원합니다.



원천징수 및 BEA 신고

비거주자에게 지급하는 소득은 Form 1042 등 원천징수 신고 의무가 발생할 수 있습니다. 또한 외국인 투자와 관련된 BEA 신고 대상 여부를 검토하고 필요한 신고를 진행합니다. 사업 구조와 거래 내용을 종합적으로 검토하여 관련 신고 의무를 체계적으로 관리합니다.



캐나다 법인세 및 GST/HST 신고

캐나다 법인은 T2 법인세GST/HST 신고 의무를 이행해야 합니다. 법인의 사업 구조와 거래 내역을 검토하여 법인세 신고, GST/HST 등록 및 신고, 비거주자 관련 신고를 정확하게 진행합니다. 캐나다 세법에 맞춰 지속적인 세무 신고와 사후 관리까지 지원합니다.



과태료 감면 신청

신고 지연이나 누락으로 이미 과태료가 발생한 경우 Penalty Abatement 신청을 지원합니다. 과태료 발생 사유를 검토하고 필요한 소명 자료를 준비하여 감면 가능성을 검토합니다. IRS 규정에 따른 절차를 진행하여 기업의 부담을 줄일 수 있도록 지원합니다.